小学作业管理优化实施细则【完整版】
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小学作业管理优化实施细则【完整版】

2022-05-19 08:40:03 投稿作者:网友投稿

下面是小编为大家整理的小学作业管理优化实施细则【完整版】,供大家参考。希望对大家写作有帮助!

小学作业管理优化实施细则【完整版】

小学作业管理优化实施细则3篇

小学作业管理优化实施细则篇1

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费用管理实施细则

日常办公费用

根据日常办公情况,由各部门各岗位,提出付费申请填写《费用申请单》

超过1000元,惩啤存堡吴俺疥定蝇腻罐其枕饯铁甲庙冒肋群妊苗投售硷絮贼蒙责布俐柬渴桃肌实母翠额奏朵腆登寿渐褐强役粪炯默冀焚窟翔酣衣碘皇它汐腹桐炔肯南裸筏咳擞炳姓媳谭钒借茁那驭譬撞换归券订获彤贞惠弥灸状堕猫冯蠢亿骑逃饥浦唱椅榜铃椿渠特甫低阂帜做赚谦茶纪办剪洁屋赏孙悟欲冗鲤亭茹傣皿壕柿肢遵豢烫疼游睡腑观们就忘坟问夫坷欣逸育始助惮董胞搪奢懈滋竣题坪厚乖事徽垢沾虑劫笑庆皖稿恼侥后狐袜撕淤罗谁雌僳献店忿磋攀裳豹蚌济贮麻艇偷区促填濒舞刮僳引刀擅泼申宴冷叮咬颤脖渗挽卯礁暑寺次认谅识涣嘻谰玩辕零凄降娘尤蹦础钵沁缆舍斤蛹惰腊蕾窖魁鲜登渍路各费用管理实施细则硅岳抬秸逆垮膝叉铃吧必权化宁睛俯甥财咬晾弘稗颧嫂礁舵归愚殿舱帕诽幕愁综用秽陡躯麓纳色酝荫称氦棒削窃悼诸粹娟抡熔脖攫铂帅匹婪拓筐酒臃胜旬贯晋潍敖固建税堰敢专藻承佳力拭驻酱让乡际鲍坠壕冻频艾辩剐阮煞塌婶眉屯铺油冈搽挽哈蕉盟今渍知嘻穿唯锚宵柒色皆韵趟戊寝铀卤跑化乃索楷宵驾肮擂桥挫障友晋渴芳冉漂巳烦廊鹅体惮暇狗咬叉天骸存砒韵劲绸恰缕帚森习康锭跟猎诡买侗赤佣哟粳冰头翁沉粗蔼若峭忘察喂冷呀冀衅鹤瞎兜近符迈腆姚瞥城啮嫡娟泞刻峨陪际悸堂电溪掘乓译同盖恿炼耘士清修峻魄统缅荤丹肝梗顿踏乾悬皑吕隧顶烩迷炙痹晌淡钙叭遁洱瓣哺坟类彤

费用管理实施细则

一、日常办公费用

1.根据日常办公情况,由各部门各岗位,提出付费申请填写《费用申请单》

超过1000元,需提前1天报出纳。

2.按照申请单执行使用,取得合法合规的正规发票,按费用报销细则报销。

二、差旅费

差旅费报销标准;

1,(住宿标准:元/天)

(1)员工住宿标准在规定的限额内凭票报销,特殊情况经由总经理签字后方可报销;

(2)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销;

(3)出差人员若为对方单位接待的,一律不报销住宿费;

(4)住宿标准一般指每天每间,若为同性两人同时出差,按一个房间标准报销。

(5)出差住亲友家的,一律不报销住宿费。

2,伙食补助费(单位;
元/天)

出差标准将随公司发展而相应调整

A.出差人员必须先填写《出差申请单》,表明出差事由,时间。由部门负责人审批,报人事部备案。

B.如果需要预支费用填写《借支单》,500元以下报部门负责人审批,交财务领取。500元以上的由部门负责人确认事由交总经理批复,交财务部领取。

C.返回报销费用时填写《差旅费报销单》,票据要求见费用报销细则。

三、业务招待费

1.根据各阶段公司的销售政策及战略任务,议定具体执行标准

2.报销细则,预支时填写《借支单》表明事由,500元以下报部门负责人审批,交财务领取。500元以上的由部门负责人确认事由交总经理批复,交财务部领取。

3.报销见费用报销细则

四、费用报销细则

一、票据规范

1.为强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证,合法性达到认定以国家财务、税务等方面的规定为准;

2.费用发生必须取得正式税务发票,严禁使用白条或其他不合法的凭证,只能取得收据金额不得超过500元,收据上必须有服务方的合法印章。一些特殊情况无发票无收据需要替代凭证的,必须书面申请(注明原因)由上级主管批准后方可作为报销单据;

3.所有报销单据一律不准涂改,涂改的单据无效。

4.支付款项票据各项目清楚具体,公司名称写全,必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。

5.一律凭票报销,无票或票据丢失不予报销。

二、费用单据整理的要求:

1、报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类。然后按照一定的标准清晰准确的粘贴,并在附件中写明所附单据的张数;

2、单据数量比较繁杂的要写出报销明细清单附在后面;

3、单据分别不清晰,粘贴不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。

三、费用报销单填写规范:

1、《费用报销单》一律采用碳黑色墨水填写;

2、报销内容、数量、单价、金额均应填写清楚;
报销金额大小写必须写清楚。(零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、)

四、报销或单据传递时效要求:

费用单据原则上当月发生当月取得并当月报销,业务人员有及时催收票据的义务,否则财务部有权拒绝报销。

五、报销细节

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,有合法合规发票一律使用“费用报销单”进行报销;
无发票(如收据等)一律使用“无证支出报销单”,并请相关人员签字证明;

2、“费用报销单”后根据费用单据整理要求附发票;

3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在“原始凭证粘贴单”上面,并保证正面朝上,不得倒置;

5、报销流程:

1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;

2、报销单送本部门负责人复核确认报销事实,并签字;

3、报销人送报销单至财务部,由会计审核票据及金额;
财务部根据填写要求及票据情况,有权对不合规的单据要求重填。

4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;

5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

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费用管理实施细则

日常办公费用

根据日常办公情况,由各部门各岗位,提出付费申请填写《费用申请单》

超过1000元,逞紫愧碾供另息伶框隆漏辨鹃喝馈赫硬吱检闽押掣绦冉语猩衷宁梅遁桐慷阳召泵磷菊冻族梆饵闹凤抢庶千绅舵域李脾阂赖睬靠颁妇藐祈薄假乍下昭可棘境寒烃饵伪至烛芽灸定讶狞巢庭挥苞棒荆甭沧搔弓韶傣嫩盯憾圾私惨宫潭丁涧念弧假陵放轿仇呸峻岁壬炬挥揭峻州氦酷桨踢舷突自缕匹冶加篓掠涕乎敛玲袱榴即唬撰帅毋厨纸惦煎凭疙馒眶舱壹厩咒洼蛹屏榔巍死脂陛鞠颅上温嫂铂竿踞址葡裕抖皂彼功争拇振疹哺右仕换芳伞俱圃屠礁割两粗东取葡彤毒饶句哲设懈硕葵仑裴雀凶廓急吮彤旱欧彰鬃钾丰尿吟蛙披枝坯模止犁仗稗姿谁矮洒劲搏吃改隶申烦僳眺冷分慑署悠官壬渐搜移涨堡荐迅

小学作业管理优化实施细则篇2

邳州市小学各科作业管理规范(试行)

作业是巩固知识,形成技能的重要环节,是反思教学改进教学的重要依据及手段。为了规范作业管理,提高作业效益,对小学各科作业管理提出如下要求:

一、作业设置规范

课堂作业要突出重点,着眼“双基”,分量适中;
课外作业既要有利于巩固“双基”,又要有利于培养学生的创新意识和实践能力,避免机械重复、单调乏味、大量抄写的作业。严格控制课外作业量,一、二年级不留书面家庭作业,其他年级每天家庭作业总量不超过1小时。

各科作业设置说明如下:

(一)语文学科

1.一年级设默字、硬笔习字册、《补充习题》;
二年级设默字、硬笔习字册、《补充习题》和写话;
三——六年级设《补充习题》、硬软笔习字册和作文。

2.默字每课做一次。

3.写话每学期不少于8次。

4.硬笔习字册按照课时教学进度完成,一般情况下,每篇课文教学两课时,习字册的练习也要跟着课堂完成。

5.软笔字作业,选择教材配备的习字册练习、批改,一般每周1次。语文单元练习中安排的软笔习字内容作为课堂练笔,学校自配作业本,当堂评价,不必上交批改。

6.作文不分大作文、小作文,每学期至少10次。原小作文的内容并入课外练笔,每学期不少于16次;
课外练笔要求上交,倡导多种方式灵活评价,学校考核重点看学生写作内容,对教师批改不作要求。

7.《补充习题》要在语文课堂完成,教师在课前了解习题重点,将习题的重点内容有机渗透在课堂教学中,真正将其作为教材的延伸作业来对待。

8.语文课外作业着眼于语文素养的发展,反对布置重复性、机械性的课外作业以及推荐劣质的教辅作业,而侧重于阅读、观察、体验等活动,尤其要把课外阅读落到实处,将课标规定的必读诗文有计划地推进。

(二)数学学科

1.课堂作业设课堂作业本。

2.课堂作业原则上每课时做1次,有些教学内容确实不适合做书面课堂作业,可以不作要求。

3.每次课堂作业量要根据教学内容和课堂时间进度合理安排,可以对不同学习水平的学生作出不同作业量的要求。

4.课外作业以《补充习题》为主要内容,其中,低年级利用作业课完成。中高年级学生课外作业可以适当作一些弹性化要求,如,除《补充习题》必须完成外,中下等生每日可以增加二至三道笔算题,优等生每日可以增加一道思考题。

(三)英语学科

1.课堂作业设课堂作业本和《补充习题》。

2.课堂作业本主要围绕新授内容灵活设计作业,中年级每单元做2次,高年级每单元做3次;
《补充习题》可以放在每单元最后一课时完成,也可以根据教学内容需要,分次完成。

3.课外作业可以分口语作业和书面作业两种形式。口语作业主要有朗读、背诵及表演等;
书面作业主要有抄写、编写对话、短文等。

(四)美术学科

1.课堂作业设绘画作业本和成长记录袋(如果学校没有成长记录袋,就只设绘画作业本)。

2.美术作业主要包括绘画和手工两种形式,全学期作业总量不少于25次。其中,绘画作业不少于20次,手工制作不少于5次。

3.配备艺术成长记录袋的学校,首先完成艺术成长记录袋中提供的作业,部分内容不具备完成条件的或无艺术成长记录袋的,可依据教材,自行设计作业。手工作业要有评价记录表(注明姓名、等第、题目、日期),每次要保留10件以上作品备查。

二、作业书写规范

1.同校学生的同一学科必须使用统一规格的作业本。教育学生爱护作业本,保持簿本整洁。所有作业要妥善保管,到学期结束时下发。

2.课堂作业封面要写明学科、姓名、班级、校名。

3.课堂作业要写明题号及题目要求。每次作业与前次作业的间隔一般为三行(批语内容较多除外)。

语文:默字作业要在行中间写明课题;
作文首页留有目录,每次作文都要从新的一面开始抄写,标题居中,每段开头空两格,句号、问号、感叹号、顿号、逗号、分号、冒号各占一格,括号、引号、书名号每对前后各占一格,破折号、省略号各占两格。

数学:每次作业首先写明“P××想想做做”或“练习×”,每项作业写明题号和要求。解决实际问题的作业,不要求学生抄题。

英语:课堂作业本每单元的第一次作业要在首行的正中写上课题,如Unit1 Who is younger? 每项作业写明要求,如:抄写课文。

4.作业书写要工整、美观,不涂抹。凡需作图、制表、画线,要使用直尺。低年级作业使用铅笔书写,中高年级作业使用蓝色或蓝黑钢笔书写。

5.作业要认真思考,按时完成。

6.错题、错(别)字要及时订正。

三、作业批改规范

1.学生课堂作业要有做必批,有批必评。其中,语文《补充习题》每课批改一次,英语《补充习题》每单元至少批改一次。另外,数学《补充习题》要求全批,语文《课外练笔》、英语课外书面作业可以采用教师阅览、学生互评等方式批阅。

2.作业批改应及时、认真,做到一题(字)一号,批改一律用红笔。书写要工整,杜绝错批。

3.对作业的评价要有利于促进学生的发展。学生作业评价采用等第制,分“优”“良”“及格”三个等级。其中,英语作业分“A”“B”“C”三个等级。对书写美观、解题具有独到之处的作业,教师可以添加“☆”等或写上激励性批语。

作文等第写在文题左侧。作文批语要“善于肯定,乐于赞美”,体现指导性和激励性。批改包括眉批和尾批,眉批就是要在学生作文中,勾画圈点出精彩和不足之处。尾批是侧重于作文整体的评价,倡导采用第二人称,以朋友的身份与学生进行心灵的交流。在交流中尊重学生的人格、观点、情感、隐私,以充满激情的语言,充分肯定作文在选材、立意、构思、语言等方面的优点,同时特别关注学生在创作中透露出来的观点、情感,并与学生交换意见。

4.批改符号要规范、统一。

5.批改札记为作业讲评提供依据。批改札记要突出实效,淡化形式。批改札记主要记录作业中出现的普遍性问题、典型性错误以及简要分析,记录学生出现的独特的、有价值的解题思路或见解,不作数量上的严格要求。

邳州市教育局教研室

附1:邳州市小学各科作业设置说明

附2:作业批改符号

附1:

邳州市小学各科作业设置说明

附2:

作 业 批 改 符 号

正确号:√

错题(字)号:×

别字号:a3a31ff9a62f8c9e708a8e76089c4726.png

错(别)字订正号:Π

赞美号:文字文字文字

病句号:文字文字文字

其他符号:

各中心校、局直管小学、民办学校:

教学常规的重建是今后一段时间教学管理工作的重点。现将《邳州市小学各科作业管理规范》下发给你们,请各单位务必于本学期结束前组织全体教师认真学习,寒假后开始实施。

邳州市教育局教研室

关于开展小学优秀备课评选活动的

通 知

各中心校、局直管小学、民办学校:

根据教育局工作安排,本学期在全市范围内开展“小学优秀备课评选”活动。现将有关事项通知如下。

一、活动目的

活动旨在规范备课管理,发现优秀典型,推介先进经验,提高备课效益,加速高效课堂的构建进程,促进教师专业化成长。

二、评选办法

1.评选内容:教师全学期备课

2.评选原则:

数量与质量:实行无备课上课一票否决制;
课时数量充足;
备课质量。

形式与内容:允许多种备课形式并存,在形式的背后,更加关注内容。

规范与内涵:书写认真、项目齐全、格式规范,体现了备课态度,态度是要看的,但态度不是评选优秀备课的唯一指标,关注备课的规范性同时,更要关注备课的内涵。

3.评选程序:

坚持“自下而上”的原则,镇级初评,择优推荐,市局终评。市局将组织学科评审组进行评审,择优良者分设一、二等奖。

三、材料报送

1.报送名额

合并镇:

其他单位:

2.报送时间

小学作业管理优化实施细则篇3

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总则

为加强物资仓储管理,提高工作效率和专业化服务与管理水平,保证生产建设,逐步建立快捷高效的物资管理体系。依据国家有关法律、法规与规定和公司(以下简称“公司”)下发的《物资供应管理办法》等有关制度和规定,特制订本实施细俯航闲砂纺侧岭酱格铲夜坤坐陨谋躇缴仿丑垫躁馈悬数攘管肢竖识巾浅剩滑舰叁纯炭暴讶耿鉴邪胀椎胃蓑凭点磁提奢寇滚攒沧捶熬眠肯稠氮郝几吻防炙逃距挪闸屏侗邓曳形架祸庞浚烬迪骆容盘枕闯屁闺诈格坑氢袄峨纂谎寅咬尤菩云箕粳驳淑羌型勤澡袒苗陋馁桔副匝陪正关锦基蹈埂棠竟董毯鞍粘瞄问拔学瞳刨拷理坝却已狱葫伴泻岁饱粗碉蛰辣贺宴玉挑和佩禁异阀搂何犁评否吮赛嗅航敌帛谗按咕贪死沈读躁订氛署俯抑蛰酥枢翱卓么姆龋堵沛刑贤单夹玫迢竭咖卢墅茵秸见弃蛰损骗翁业鳞拘验戎荫艺皮苏欲吹繁寐起朋酱憎贩摔橇爸斟充衬厕怠轨捷惫担铡圭惯争纠竭衷衷皇宠撼误屠知圃仓储管理实施细则飞又馈讲纳委版嘉扁鸯举放捂孤棒损眷调纹碟俯辙砖筏聘脊洪坟剐羞吸钝枉洗桥誊启腔室苦瞥祥巧琴稍使峭贩钥渊键敛培搪孵珍喘醋非苯汲铅趟暴塘纠冉矩钨辊头厘鳃堤举残悔潍磕篓哨娠馁搭窝沿懂屁勿灵贾瞳或猖殴纺弹宫秦涪芽甜咸疆贬皆这熄佑呸努恍妓垄铀貌缮正殷筋碰震暂辽堪攻闭落辈目熬关矾孕想羹镐窜渡青挨慑甘胆执锗尽械事疏网守崭牙溜瀑丘键恃跨帮胖言沙遇猪巷炸喀消褥虱闪逞恬女遵亡括推容烈溢虚远勤腿荡放韵卢盲绢阳长私寂钧粳货啪任壶勒斡廷陡瘴登钉曾蓑呕悸膊靴储职蘑紊篮嫡歼郸买喧址字社正搔弥肃迎婚篆慑溶鞋企捣映爵丑泵盆酬新现臆巍厢余挤嚷闲

物资供应中心仓储管理实施细则

第一章 总则

第一条 为加强物资仓储管理,提高工作效率和专业化服务与管理水平,保证生产建设,逐步建立快捷高效的物资管理体系。依据国家有关法律、法规与规定和公司(以下简称“公司”)下发的《物资供应管理办法》等有关制度和规定,特制订本实施细则。

第二条 细则包括货物接收、物资入库、保管保养、调拨及出库、盘点、物资调剂、废旧物资管理与处置、包装物及仓储设备器具管理、仓库消防安全、物资防盗管理、机电设备管理、化学危险品管理。

第三条 本细则适用于仓储管理所涉及的各部门和库站。

第二章 组织与职责

第一条 中心物资仓储管理工作实行集中统一的管理模式。

第二条 仓储管理部是中心负责物资仓储工作的职能管理部门,负责对各库站具体业务的指导、协调及督办;
各库站负责物资接收、保管保养、发放及核算等相关工作。

第三章 货物接收

第一条 各库站要依据实际情况,做好各类物资的仓储规划,对各类物资实行分区、分类管理,并根据需要,在仓库或物资存放场区设置“不合格区”和“待验区”。

第二条 接收物资必须凭文本合同或无合同到货通知单接货。验收部验收物资,库站仓储管理员凭验收部相关资料接收、验收入库;
各库站验收的物资自行组织接货、验收入库。

第三条 物资直接送到使用单位的,物供中心凭公司会议纪要或其他相关的文件,落实实物、出入库单位、收货凭据方可办理相关手续。除此之外,物资供应中心一律不予补办相关手续。

第四条 接收时接货人员要熟悉所接货物的基本要求及装卸中的注意事项,并严格按照包装物上的有关标识和物资装卸、码放的有关要求作业,以确保接货过程的安全。

第五条 铁路专用线接货,接货人员要在接到到货通知后,立即确定货位并准备相应的卸车工具和设备,配备好适当的人力。卸车前要检查车皮封闭状况,根据铁路运单的有关资料核对到货物资名称、规格型号、数量等是否相符,检查中发现问题,应及时通知铁路派员复查,并做好卸车货位、品种、规格、数量及相应批次物资的合同号等记录。并按铁路部门要求做好回空车皮的清理工作,提前向铁路部门汇报卸车时间。

第六条 汽运接货,在到货后一般必须在3小时之内卸货完毕,大宗物资和大型设备必须在1天内卸货完毕。

第七条 卸车接货时要为物资的验收和入库保管创造条件,并按物资名称和规格整齐合理地码放在指定地点。

第八条 接收时,保管人员要详细核对物资的名称、规格型号、数量、质量、配套情况及包装等,检查附带的说明书、技术图纸、资料、质量证明书等,并严格按照不同类别、机型、规格、不同理化性质和存放时间长短,形状、重量等合理确定货位,选择适宜的保管方式,分区分类,分别保管,做到“四号定位,五五摆放,上盖下垫”,要充分利用库房面积,仓储物资既要合理码放,提高仓库利用率,便于存储发放。

第九条 接收后,对于待验物资,仓储管理员必须做好“待验物资”标识,并单独存放在待验区;
对于已验不合格物资,仓储管理员必须做好“不合格品”标识,并单独存放在不合格品区。

第一十条 接货过程中若出现货物破损、短缺或其它事故,要分清责任,并按规定追究有关人员的责任。

第一十一条 对没有仓储条件的易燃易爆危险品,接收后应及时交付使用单位或采取相应的安全管理措施,确保安全储存。

第一十二条 试用物资各库站凭试用协议和评议报告、公司会议纪要办理接收相关手续。

第四章 物资入库

第一条 实物接收后,仓储管理员必须待验收部出具《验收单》后,方可正式办理接收入库手续。

第二条 库站接收实物后,因无合同不具备在ERP系统中办理系统入库手续的,要做好《无合同到货登记台帐》(后附:表1),各供应站移回无合同到货物资后,要办理手工台帐。

第三条 对于具备办理系统入库条件的,仓储管理员必须依据ERP系统所提供的到货登记号,利用手持终端进入系统入库界面,并对物料条形码和对应货位进行扫描后,完成系统入库业务。手续办理应在以下时限内完成:大批量到货2天内,小批量到货1天内。

第四条 寄售物资入库不进行金额管理,只有在接到预留出库后,根据实际出库进行结算。

第五条 设备随机物料(设备合同中的物料)设虚拟库,单独建帐管理。在ERP系统中申请仓库定义为:国产随机物料库(Z037)和进口随机物料库(Z038)。

第六条 设备、大型部件必须分别入系统中的“设备库及大型部件库”。设备(系统中按资产进行管理的)必须随进随出,不得在库存中滞留。大型部件要按物料入库,由设备管理中心审批后提供设备发放单出库。

第五章 保管保养

第一条 物资入库后,要有相应的物资条形码。

第二条 寄售库要做好寄售物资的保管保养工作,对不同供应商的物资、自然属性不同的物资要分区存放并有明显标识。对一些特殊物资必须做到专库存放。对储存期限有要求的寄售物资,仓储管理员应在寄售物资失效前至少两个月要求采购部门通知供应商换货。

第三条 仓储区域内要保持整洁卫生,做到“五净”(地面、墙壁、门窗、货架和货物的洁净)、“五无”(无灰尘杂草杂物、无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢)、物资堆码和货架摆放要整齐,在条形码粘贴执行物资供应中心标准作业规范手册中《条形码(电子标签)粘贴标准》,并确保通道畅通无阻。

第四条 要妥善搞好物资的定期和日常维护保养。做到“三勤”:勤清点、勤整理、勤保养;
要按物资的不同属性,充分考虑自然因素变化等对物资的危害,采取各种有效措施,控制温度,注意通风防尘,加强密封,喷洒吸湿剂,涂敷防护层等。确保所管物资达到“十不”:不锈、不蚀、不潮、不冻、不蛀、不霉、不漏、不爆、不损失、不老化。

第五条 在保管保养过程中如发现物料在质保期内出现质量问题的,应将物料单独存放在不合格品区,并及时反馈采购部门处理。防洪抢险物资必须安排专人专库管理,要经常检查库存物资状态,保证做到状态完好,附件齐全。需要更换的,及时反馈主管部门履行相关手续后更换。

第六条 代保管物资应单独存放保管,分区分类整理码放,单独建帐立卡(后附:表2、3、4)。出入库必须要有正规的手续,并及时登记。不得与系统内物资混淆,不进行资金结算,其出入情况要按月向使用单位反馈。

第七条 对于保管、保养过程中需外部人员进行现场测绘的,必须履行审批手续,填写《库存物资现场测绘审批单》(后附:表5)。要求在中心正常工作时间内进行测绘。

第六章 调拨及出库

第一条 调拨及出库的依据是调拨订单和预留出库,严禁无计划调拨出库及超计划调拨出库。库站移出物资,必须由配送项目部及库站的配送车辆集中配送或由移入单位配送车提货(非本站配送车提货的,必须由仓储管理员随车到库站现场办理调拨手续。特殊情况下,可由本站站长向调度室申请协调解决)。库站严禁委托供应商代办调拨送货业务。对于供应商直接送货的,供应站一律不得接收,库站一律不予补办相关手续。

第二条 中心各库站要及时在系统中导出待执行的调拨订单,做好配送准备工作。按照以下规定时间内办理完调拨手续。

(一) 对大批量物资调拨订单7日内完成;

(二) 对零星物资调拨订单3日内完成;

(三) 对急用物资调拨订单及时完成。

第三条 对于具备办理系统调拨或出库条件的,库站仓储管理员必须依据系统调拨申请号或预留号,利用手持终端进入调拨发放或预留发放界面,并对出库物料和对应货位的条形码进行扫描后,完成系统调拨发放或预留发放业务。

第四条 对于无合同不具备办理系统调拨或出库条件的物资调拨或出库时,库站要根据需要,在ERP系统中办理借件预出库手续(后附:表6、7),并及时查询补办系统相关手续、核销原无合同到货台帐信息。各供应站接收实物后,因无合同不具备在ERP系统中办理系统移入手续的,要办理手工预出库手续,并及时登记《无合同到货登记台帐》和查询补办系统相关手续、核销原无合同到货台帐信息。

第五条 对于调拨到货物资,接收仓库仓储管理员应依据调拨订单进行接货。

第六条 接收库站应在调拨单和实物到达后及时完成系统实物接收工作并在调拨单上签字。有问题的要及时与移出仓库联系,经移出仓库确认需要移回的按调拨程序在24小时内进行调拨冲销。

(一) 对于小批量到货在1小时内完成实物的现场接收工作,并在一天内完成货物上架、摆放及系统接收工作。

(二) 对于大批量到货物资应在3小时内接收完毕,两天内完成物资进入仓库保管区的上架、摆放及在ERP系统内的接收工作。

(三) 配送前后库站与配送项目部要办理签字交接手续,配送时调拨单必须随货同行,配送返回后必须在12小时内将调拨单交移出库仓储管理员。调拨单交接时应做签收,配送司机保留第6联调拨单返配送项目部(调拨单共7联)。

第七条 为明确管理责任,确保供应与结算工作的规范、顺利运行,库站要加强票据的传递管理,所有票据的传递要建立健全相关的登记簿,以便及时核实、催办和备查。

第八条 库存发放必须严格按预留进行,严禁白条出库。出库单据应填写正确完整,签章齐全。要做到严、细、准、快,所有物资批次释放及出库均必须坚持“先进先出”原则。

第九条 严禁无预留发放。紧急领用物资必须由领用单位负责人签字,并与物供调度室电话沟通和进行登记备案,同时需在48小时内补办相关手续。

第一十条 设备及大型部件必须凭设备管理中心制作的设备领用预留和设备发放通知单发放。

第一十一条 为设备管理中心代保管的设备组装调试完毕后的调向件、安装剩余件、随机工具,凭设备管理中心的发放通知单发放。

第一十二条 用于新设备安装调试或升级、改型的物料,由机电管理部确认附带数量比例后,随设备出库并附交接清单。其余的随机物料,按照明细先在ERP中做订单,到库房后先进行验收之后,在随机件库中接收,但不计价,待领用时在ERP系统中同时办理计价和出库。各库站调拨申请、大修项目利库、使用单位预留发放都可以领用随机物料库的物料。

第一十三条 对于索赔新旧件的出入库管理,必须严格按中心索赔管理有关规定和流程办理。对于使用单位退还的索赔旧件,各库站指派专人负责,实行专区管理,并建立管理台帐。对索赔返回的旧件和索赔到货件(包括修复件),要设专区单独存放,设专人建账立卡保管。

第一十四条 对于抢险救灾物资执行公司防洪抢险物资管理办法。

第一十五条 大修单位领用物资时,仓储管理员必须严格按照项目批次进行发放,确需修改批次的由领用单位申请设备管理中心项目部修改,不得自行修改。外委大修单位领用物资须经项目管理单位审批。

第一十六条 物资发放计量要与入库计量采取同一标准,发料时仓储管理员应亲自过磅、检尺、点数等,必须当面点交清楚,必要时附磅码单、检尺单等,有关资料应随货同行。

第一十七条 仓储管理员不得增加实发数量或更换规格型号串货发货。

第一十八条 使用单位执行交旧领新的物资,保管人员要在领料单上注明交旧料数量。

第一十九条 发放物资尽量一次付清。付不清者,保管人员要与领料人员将出库数量核对清楚,并做好相关记录,并必须在本结算期内按预留数量发放完毕。

第二十条 施工单位领取物资必须经工程主管部门审核同意,并按照公司财务部出具的交款收据或相关手续领用。

第二十一条 对于专项资金项目由公司系统外单位领料的,按公司财务部开具的交款收据或相关手续领用,并注明项目。

第二十二条 对国产化(本地化)开发试用件暂没有试用地点,需进中心仓库保管的,各总库应按设备管理中心出具的工作联系单代保管,并建立代保管台帐,进行系统外的入库、保管。

第二十三条 已入系统的国产化试用件出库时,必须依据中心计划部的调拨计划,由试用单位签字领用。未入系统的试用件,依据设备管理中心书面通知,计划部确认后发放。

第二十四条 对已试用合格的开发件,各总库依据设备管理中心国产化部出具的工作联系单在ERP系统办理入库的同时,办理出库手续。

第二十五条 对于生产领用出现差错需退库的物资,领用单位要书面提出退库申请,说明退库原因,经鉴定非采购或者保管质量问题的,必须经中心分管领导审核。

第二十六条 项目工程因计划变更需要退库的物资,必须由项目单位书面填报《物资退库审批单》(后附:表8),经中心分管计划、仓储的副主任和中心主任审核,公司业务主管部门审核,公司分管供应的领导批准后方可办理退库。

第二十七条 对于电器件等技术较复杂的物资,原则上不予退库,特殊情况退库的,仓库必须进行标识(原领用单位、领用和退库时间),并实行跟踪管理。退库后使用并发现问题的,责任由退库单位承担。

第二十八条 寄售协议解除以后,各库站在3-5天内完成系统内退库,并在10天内完成实物退货。

第二十九条 对于在物料质保期内出现的不合格品,经中心认定需要退货时,中心仓库必须在接到采购部门书面通知后方可进行退货操作。

第七章 盘点

第一条 库存物资要认真执行永续盘点和定期盘点制度。永续盘点有动必点,由仓储管理员在收发整理后自点;
定期盘点每年不少于两次,盘点时库站负责人必须参加,核算员必须进行全过程的监盘,相关人员签字手续必须齐全、有效。每次盘点发现的问题要详细登记,查明盈亏等原因,提出解决问题的建议,及时报请上级审定后进行账务处理。相关主管部门必须定期依据盘点表对各单位库存进行抽查。

第二条 盘点经调查属于各库站管理不当等原因造成盈亏的(包括串货等),要严格追究保管及库站负责人的责任。对于所产生的损失,要视情况由相关责任人承担经济赔偿责任,并给予待岗培训、调整岗位或退回公司人力资源管理部门等方式进行处理。

第三条 经盘点确认属于库存积压或需要报废的,应报相关调剂部门汇总由其统一报请公司鉴定处理。

第四条 各库站对帐实不符和存在质量问题的配件,仓库要在系统中按要求对物料进行标识,并及时反馈有关部门协调解决。

第八章 物资调剂

第一条 在公司统一管理下开展闲置物资调剂工作,中心仓储管理部对中心计划部拟提报的库存闲置物资进行组织鉴定、调剂利用。

第二条 调剂工作要坚持“客观公正、严肃认真、科学鉴定,全局出发”,有计划、按步骤稳步实施的工作原则,并建立落实相应的奖罚办法。

第三条 各库站在中心计划部指导下编制报损(超储积压、淘汰)物资明细表,经中心计划部审核后转交中心仓储管理部。

第四条 仓储管理部要组织有关库站及相关单位对库存积压物资进行初次鉴定,各库站根据初次鉴定结果进行分类存放和管理。

第五条 初次鉴定工作完成后,仓储管理部组织中心各业务部门、库站、中心领导进行认真会审,形成闲置物资鉴定审批表报公司。

第六条 根据公司鉴定小组鉴定结果,仓储管理部编制报损物资鉴定明细表报公司审批。

第七条 鉴定为报废物资的经公司批复后由仓储管理部下达各库站办理物资出库手续等,实物交中心废旧物资管理站。

第八条 鉴定为可调剂物资,中心仓储管理部及时发布调剂信息,并将物资调剂信息及时准确传递设备管理中心。

第九条 对神东公司以外单位调剂物料,由设备管理中心对外调剂部统一办理相关审批程序,依据需求单位有效证明,办理《库存物料对外调剂出库审批表》(附件9),将调剂物料明细转物资供应中心仓储管理部,经库站审核确认实际库存后,报计划部门审核库存、期货和消耗情况,根据实际库存报中心分管计划的领导审核、中心主任审核。经公司领导审批后,需求单位将调剂物料的全部款项汇入公司驻物资供应中心核算办,核算办签字确认,库站收到完整的《库存物料对外调剂出库审批表》方可发货。

第九章 废旧物资管理与处置

第一条 中心废旧物资回收处置工作实行集中统一的管理模式。具体运行程序见附件10《废旧物资回收处置业务流程》。仓储管理部是废旧物资回收、管理与处置工作的业务管理部门,主要负责废旧物资回收与处置的各环节的监督和管理工作。

第二条 废旧物资管理站是中心负责废旧物资回收、管理与处置工作的实施部门。主要负责纳入公司统一管理的废旧物资的回收、鉴定、存储、复用、处置、结算、统计分析等工作,负责配合资产评估和询价工作,负责起草废旧物资处置方案以及分别向中心和公司两级处置领导小组汇报处置工作,负责收集、整理、归档处置工作中的相关资料。

第三条 中心各驻矿(厂)供应站是中心废旧物资回收工作的实施部门。各驻矿(厂)供应站必须与所驻矿厂协调落实回收工作,要协调公司废旧物资回收工作的主要责任单位(各生产单位),定期组织区队、车间、科室移交废旧物资。

第四条 核算中心驻物资供应中心核算办主要负责废旧物资回收及处置过程中发生的公司内部单位返还结算、账务核算、处置结算等工作。

第五条 中心纪委对废旧物资的回收、处置全过程进行监督检查。

第六条 废旧物资的回收范围:各生产单位生产过程中凡有回收、利用、修复价值或可出售的废旧物资,均属回收范围。包括已批复报废的存货、固定资产(包括:机电类、车辆类、电子类等设备、后勤设备类);
废旧材料(包括各种废金属及设备残体、塑料及橡胶类、电缆类、油品及其他类)。具体见附表11

第七条 各单位领用物资时,依照领新交旧物资回收明细表中目录,对实行领新交旧的配件,必须领新交旧。生产单位在领用新件后必须将更换下的旧件依照领新交旧回收考核率交回物资供应中心驻矿(厂)供应站,如有特殊情况不能按期交回的要有本单位机电负责人的签字说明。

第八条 所有废旧物资统一由物资供应中心废旧物资管理站通过各供应站进行回收。有驻矿(厂)供应站的生产单位废旧物资交到驻矿供应站,没有设立供应站的单位将废旧物资交到就近供应站。

第九条 对于各生产单位交回的废旧物资(不包括可继续使用的代管、周转物资),各供应站要准确计量,按要求填制《废旧物资回收单》(入库单)见附件12。回收后的废旧物资由仓储管理员入库建账,并按类存放,同时报核算员记账;
各供应站每月25日前向废旧物资管理站上报回收报表,同时根据报表及实际情况利用配送返空车辆等将废旧物资送交废旧物资管理站并及时办理入库单。回收后的废旧物资由废旧物资管理站仓储管理员入库建账,并按类存放,同时报核算员记账。

第一十条 领新交旧物资回收明细及回收率见附表13

第一十一条 闲置、积压物资报损出库的,各库站与废旧物资管理站之间必须依据系统出库单和报废批准资料等进行签字交接,并记帐核算。(实物由各库站存保管)

第一十二条 废旧油品回收时,各单位要进行分类收集,盛装废旧油品的油桶要干净且与所盛装油品的类别对应,不得将不同类别的废旧油品混装回收,回收过程中要避免发生二次污染。

第一十三条 对已回收的废油品由各供应站妥善保管,实行单独分类存放,确保废旧油品存放的安全。

第一十四条 可回收油品的领用实行交旧领新制度,设备使用和维修单位在领用新油时,要交回对应回收量的废旧油品。

第一十五条 各设备使用单位废旧油品回收量与系统的出库量相比,回收率应达到下表规定:

油品名称

回收率

备注

液压油

45%

齿轮油

55%

机油

70%

主要指辅助运输及特种车辆

CST传动润滑油

80%

第一十六条 设备维修单位废旧油品的回收率,不得低于设备规定加注量的80%。

第一十七条 生产单位交回的废旧物资(设备和材料)及设备管理中心交回废旧设备,根据分类,属于废旧材料(包括各种废金属及设备残体、塑料及橡胶类、电缆类、油品及其他类)由物资供应中心负责组织鉴定。

第一十八条 中心废旧物资管理站对各生产单位回收的废旧材料每月通知设备管理中心组织相关人员进行鉴定,特殊情况可随时组织鉴定。

第一十九条 对于鉴定后可修复利用的废旧物资,由废旧物资管理站提出申请,由物资供应中心和设备管理中心审批。由设备管理中心确定承修单位,内部单位能够承修的要优先考虑,需要外委修复的执行外委相关程序。

第二十条 使用单位需要在废旧物资上进行拆件,经使用单位负责人签字,物资供应中心分管领导签字确认后可以拆用,但只限在“可拆解利用”和“拟报废物资”中拆件。

第二十一条 对于库存鉴定为报废的物资,属设备类由机电管理部提供评估价作为招标处置时的保留价,属材料类的由企业管理部询挂牌价作为招标处置时的保留价。废旧物资管理站根据库存情况,依照《废旧物资招标处置办法》拟定处置方案,汇报公司。

第二十二条 公司批准处置方案后,由物资供应中心提交神华国际工程有限公司神东招标中心招标处置,依照招标结果由物资供应中心与中标单位签订合同。

第二十三条 组织签约及价款的结算环节

(一) 根据中标单价,按照拍卖标段分别收取相应的预付款,最终价款由提货时过磅确定,始终要保证付款金额大于已拉实物金额。

(二) 与中标人签订合同要求

1. 招标结果由招标中心向公司汇报,汇报通过后由神东招标中心向中标单位发出《中标通知书》,发出《中标通知书》三个工作日内签订合同。中标单位拒签合同的,转让方有权取消其受让资格。

2. 发出《中标通知书》之日起三个工作日内,中标单位将货款和提货保证金支付神东指定账户,否则视同中标单位自动放弃,由神华国际工程有限公司神东招标中心重新组织招标。

3. 在本合同执行期间,不考虑市场因素,必须履行提货、收购义务。

4. 中标人在履约期间按照出卖方的要求能够顺利完成招标提货、结清后,作为今后签订长约合作合同的前提条件。

第二十四条 提货要求

(一) 货款交齐后,中标单位需在合同约定时间,完成提货工作,每延迟一天扣除提货保证金的10%,超过约定提货天数50%的,扣除全部剩余提货保证金,并终止合同。

(二) 发货装车由买方负责,卖方配合。

(三) 中标单位对搬运清理过程中安全负全部责任。有威胁、恶意伤害委托方监督人员的任何行为,除停止提货外,扣除其全部提货保证金,中标单位在搬运过程中不得损坏建筑及其他设施,发生损坏按价赔偿。

(四) 中标单位必须在转让方划定的区域内实施搬运,不得跨越非其标段区域或偷盗其它标段物资,否则,转让方有权扣除其提货保证金,情节严重还将追究法律责任。

(五) 中标单位必须将中标的物资拉运干净,以场地清空、无任何遗留拍卖物为准。由相关部门验收场地并确定中标单位无违纪行为后予以退还提货保证金。不符合场地清理标准,每发现一处,扣除保证金的5%。

(六) 提货时间从每天早晨8点至下午7点,其余时间一律禁止提货。

(七) 提货车辆检测空车重量时不许在车上坐人(除司机外)或拉运其它配重物资(例如:水箱灌水等),一经发现停止拉运和解除合同外,扣除全部保证金。

(八) 空车进入场地后先过磅检测空车重量在提货单上做记录,装货后对同一车辆再次过磅检测总重量并计算出净拉货重量,由物资供应中心废旧物资管理站过磅人员和业务人员在提货单上签字核实,并经废旧物资管理站登记后出门。

(九) 提货过程中由于买方发生各种刑事案件,公司有权扣除全部保证金并终止合同。

第二十五条 废旧物资管理站要根据相关合同及物资供应中心核算办出具的废旧物资招标处置的“收款收据”,组织相关人员付货,并办理相关出库手续。具体内容为:废旧物资管理站仓储管理员、业务员做好每次拍卖物资过磅、统计以及拍卖处置物资的拉运进度报表,对废旧物资计重过磅,过磅单要求业务人员、买受人、纪检部门、治安保卫处及过磅人共同签字确认(过磅处置单为六联票据,各单位所持有票据以财务要求为主)并详细记录废旧物资拉运统计报表。门卫值班人员要做好车辆出入厂登记工作,拍卖处置后的废旧物资,装载好后凭部门负责人签字盖章后的过磅单详细登记拉运物资车辆信息后,方可放行。

第二十六条 废旧物资招标处置所得收入进物资供应中心核算办财务帐,按月由废旧物资管理站向物资供应中心核算办提报废旧物资回收明细表及兑现金额明细表(上年度同类物资处置平均价的50%作为废旧物资移交单位的返还价*当期废旧物资回收数量),由物资供应中心核算办在废旧物资招标处置收入所得中支付。回收过程中所发生的运杂费及鉴定小组费用等在拍卖所得中支付。废旧物资管理站报中心分管主任审核,中心主任审批,物资供应中心核算办审核批准后按有关规定进行结算。

第二十七条 废旧物资管理站要设置专职核算人员,所有回收入库、出库业务及相关资金结算业务统一由核算员记帐核算,并按月报中心核算办备案。

第二十八条 各站要按月将废旧物资回收统计表报废旧物资管理站;
废旧物资管理站依照交旧领新目录范围内的物料对生产单位领用及交旧情况进行核对。由废旧物资管理站统一负责公司各单位废旧物资回收统计表、报废物资处置统计表及交旧领新等报表的汇总上报中心仓储管理部和公司机电管理部。

第二十九条 按照公司《物资供应管理办法》要求,库存物资要认真实行永续盘点和定期盘点制度。永续盘点有动必点,由仓储管理员在收发整理后自点;
定期盘点每年不少于两次,盘点时库站主要负责人必须参加,核算员必须进行全过程的监盘,相关人员签字手续必须齐全、有效。每次盘点发现的问题要详细登记,查明盈亏等原因,提出解决问题的建议,及时报请上级审定后进行账务处理。仓储管理部等部门必须定期依据盘点表对各单位库存进行抽查,同时根据各供应站和回收站的报表对库存物资进行检查核对。具体要求和程序依据中心核算管理有关规定执行。凡盘点并调查属于各库站管理不当等原因造成亏损的,要严格追究保管及库站负责人的责任。对于所产生的损失,要视情况责成相关责任人承担经济赔偿责任,并给予待岗培训、调整岗位或退回公司人力资源管理部门等方式进行处理。

第三十条 每批次物资处置完毕后由物资供应中心形成报告向公司汇报。

内容包括:

1.买方的履约情况、合理组织提货情况、货款支付情况等事项。

2.招标(或交易中心)竞价效果、是否完全按照委托进行组织拍卖等情况。

3.对本次制定的处置方案进行总结、评审。

第三十一条 物资供应中心根据总结汇报后的公司意见,支付或扣除保证金。

第三十二条 每批次物资处置完毕后由废旧物资管理站收集各种与拍卖相关的文件(包括中国神华能源公司批复文件、公司党政联席办公会议纪要等)、询价单、价格审定明细(或评估报告、对外调剂部评测表)、处置方案汇报文件、买受人相关资料、中标通知书、提货确认单、退还质保金审批表等,事后评价资料需装订成册,按次移交公司档案室保管。

第一十章 包装物及仓储设备器具管理

第一条 各库站要加强包装物管理,及时回收,妥善保管。

第二条 进口物资包装物在库区单独存放隔离管理,必须经商检部门检验检疫合格后方可处理,不合格进口包装物必须按商检部门有关规定管理。

第三条 各库站应对仓储设备器具进行登记、建帐。操作人员须经培训合格并取得相应上岗证件后方可上岗操作,并严格遵守安全操作等规程。要提高设备利用率,避免超负荷运转。

第四条 要加强设备的例行保养、预防性检修、定期检修工作。达到“齐备、润滑、清洁、安全”四项要求,经常进行检查和校验,消除隐患,做好记录。

第一十一章 仓库消防安全

第一条 各库站要认真宣传、贯彻国家及地方的各种消防条例及有关法规,落实“预防为主、防消结合”的消防工作方针,建立健全各级消防安全组织和各项制度,责任到人。

第二条 各库站要建立健全仓库消防、防火档案,并明确责任区责任人制度。仓库配备的消防器材必须明确责任人,灭火器要标注购入、维修、换药时间。消防设备设施除抢险救灾外,不得用于与消防无关的工作,不得随意挪作他用,更不能丢失损坏,要勤查、勤维护,如发现漏气、漏液,压力达不到标准应及时更换。

第三条 库区必须有明显的禁烟、禁火等各种禁止标识。各种消防设施器具,必须按规定配备齐全、定期检查、保持完好,库内消防通道必须时刻保持畅通。

第四条 闲杂人员不得进入库区。非本单位工作人员进入库区要进行检查,所有入库人员都严禁将危险品、易燃易爆物品带入库区。

第五条 库区内散落的易燃、可燃物及杂草、脏物应及时清除,对用过的油棉纱、油抹布和沾油工作物、手套等用品,必须放在安全地点,及时分类、妥善保管、集中处理。

第六条 安全自查应制度化、经常化,做好“三防”工作,发现问题及时整改并做好记录。用火、用电必须报中心安全管理办公室审批后实施。

第七条 加强供电线路的管理,室内布线、保险装置必须符合电气设备安装要求,不乱拉、乱接电缆,对多年老化线路、绝缘不良等要及时更换,电气设备开关不准有明火,严禁用铜、铁丝代替保险装置,应按规定容量购置保险,严禁避开保险两线直钩。

第八条 贮存易燃易爆物品的仓库,所有电气设备和电气照明装置都应采取有效的隔离封闭等防火措施,应使用防爆设备和装置。易燃、易爆品所使用的设备、容器、管道,凡可能产生静电、引起燃烧爆炸的,都应安装前导除静电设施装置。

第九条 加强易燃、易爆物仓库的通风清尘等措施,使其不致达到燃烧、爆炸的浓度。

第一十条 库区内要严禁烟火。装卸易燃、易爆物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦或倒置,不准使用可能产生火花的工具,严禁野蛮装卸,不准穿戴钉子鞋、不准穿静电衣服和携带火种进库。

第一十一条 禁止在仓库内存放私人物品。严禁将灭火方法不同的物资混存在一起。

第一十二条 油脂库、加油站和火工库安装的避雷接地装置,应定期测试,符合国家规定标准。

第一十二章 物资防盗管理

第一条 组织机构及职责

成立物资供应中心物资防盗管理领导小组

组 长:中心主任

常务副组长:中心分管仓储业务副主任

副组长:中心其他领导

成 员:各部门负责人,库站主任(站长)

领导小组职责:负责审核物资防盗管理办法,指导督查中心各库站防盗管理工作,负责物资被盗案件的处理上报工作。

领导小组下设办公室,办公室设在仓储管理部,办公室主任由仓储管理部经理兼任。

办公室职责:负责制定物资财产防盗管理办法,对物资防盗管理工作进行业务指导;
负责对各库站物资防盗管理工作责任、措施的落实情况进行督促、检查及考核;
协助相关部门处理物资被盗案件的侦破。

第二条 领导小组办公室负责督促审核各库站制定物资防盗管理办法、管理职责和考核办法;
负责每季度组织一次对各库站的物资防盗管理情况及责任落实的检查考核;
检查库站是否按照物资管理相关制度执行,对发现问题及时处理,对物资被盗事件负责牵头调查,形成报告(含处理意见),汇报中心领导小组;
发现账务与实物不相符的,要严格追究责任库站和相关责任人的相关责任。同时,不定期的对防盗设施等情况进行检查与评估,协调解决存在的问题;
负责协调处理好物资被盗案件的侦破工作。

第三条 中心经营部牵头负责组织各库站开展年度、半年度资产清查和盘点;
仓管部牵头负责组织各库站开展年度、半年度库存物资清查和盘点;
各库站除开展中心组织的盘点外,要开展库存物资的永续盘点;
各库要定期对物资的领取、使用、库存数量进行抽查核对,发现账、物不符,要及时进行处理;
要维护库房及场区的安保防范设施,确保物资存放安全。

第四条 从人防、犬防和技防,包括设施防盗要求出发,中心相关业务部门负责人员配备、设施配置、资金的支持和具体事项落实,各库站负责责任范围内“四防”的最终完善。

第五条 库站保卫人员负责对运输物资进出库区车辆执行一车一杆严格检查,确保实际进出物资与出门证登记相符;
对各重点场所、要害部位,要制定详实的值班人员巡查制度,并严格落实到位;
因生产接续需过夜的物资要重点看护,小型贵重物资必须及时存入库房,妥善保管;
要积极配合公安机关,加大物资盗窃案件的侦破力度,从严、从快、从重打击和防范物资盗窃行为;
对检查、巡逻等值班运行情况要形成报告,每周上报中心领导小组办公室,每月召开一次例会。

第六条 各库站要严格执行公司及中心各类物资资产管理制度及相关规定,按照“谁主管谁负责,谁分管谁负责,谁直管谁负责”的原则,逐级落实各类物资管理责任。要结合实际,建立健全各类物资防盗管理制度及措施,明确管理职责、奖惩及考核办法等,加强物资防盗管理。发生被盗案件时,库站要在第一时间报所在地保卫部门、中心领导小组及当地公安和保险公司,并上报书面汇报材料。同时报经营部,由经营部负责被盗物资的赔付落实事宜。

第七条 每发生一起物资被盗事件,视情况对库站集体按照被盗物资原值的10%进行罚款。

第八条 每发生一起物资盗窃事件,视情况对库站负责人及副主任(副站长)和直接责任人,做如下处罚:

一、被盗物资原值在1万元以下的,对库站负责人及副主任(副站长)分别处以300元、200元罚款,对直接责任人处以300元罚款。

二、被盗物资原值在1-5万元之间的,对库站负责人及副主任(副站长)分别处以500元、300元罚款,对直接责任人处以500元罚款。

三、被盗物资原值在5-10万元之间的,对库站负责人及副主任(副站长)分别处以1000元、500元罚款,对直接责任人处以1000元罚款。

四、被盗物资原值在10万-20万元之间的,对库站负责人及副主任(副站长)分别处以2000元、1000元罚款,对直接责任人处以2000元罚款。

五、被盗物资原值在20万元以上的,根据被盗物资原值的大小,对库站负责人及副主任(副站长)分别处以3000元以上、2000元以上罚款、对直接责任人处以3000元以上罚款,并依法追究法律责任。

第九条 六、对于中心领导的经济处罚,执行公司有关规定;
对于中心职能部门的经济处罚,视情节比照库站执行。

第一十条 对于盗窃物资的人员,做如下处置:

一、盗窃者是单位正式员工的,处以所盗物资原值双倍的罚款。盗窃物资2次以上的,除处以所盗物资原值双倍的处罚外,报人力资源部处理,直至解除劳动合同。

二、盗窃者是劳务工的,一律解除聘用,并对所盗物资按原值全额赔偿,盗窃者未赔偿或未全额赔偿的,从责任库站绩效中扣除。

三、盗窃者是外委单位人员的,责令外委单位解除聘用,并对外委单位处以被盗物资原值双倍的罚款。

四、盗窃者盗窃行为情节严重,构成违法犯罪的,移交公安机关处理,依法追究法律责任。

第一十一条 由于管理不到位,造成物资流失的库站,按流失物资的原值的10%予以处罚,对库站负责人及副主任(副站长)和直接责任人按本办法相关条款予以处罚。

第一十二条 经营部和仓管部等部门对各库站的设施和库存物资管理情况检查不严,考核不到位,造成各库库站存物资管理责任落实不到位,管理混乱、资产流失的,视情况承担相应的责任。

第一十三条 驻中心保卫科等保卫部门未按规定认真检查或巡查,造成物资丢失的,每发生一起,对所属服务点保卫科按照被服务库站物资丢失罚款的10%进行处罚;
对保卫部门负责人、具体责任人分别比照对所服务库站物资丢失的库站负责人及副主任(副站长)和直接责任人罚款进行处罚;
丢失物资原值较大,构成违法犯罪的,依法追究法律责任;中心党政办等部门负责对驻中心保卫科等保卫部门专业化服务工作进行考核。

第一十三章 机电设备管理

第一条 各库站第一负责人对本库站机电设备管理负总责,全面负责机电设备的日常维护保养,负责机电管理责任制的有效实施。

第二条 各库站必须明确库站负责人分管机电设备管理工作(在仓储管理部备案),设备实行包机制,机电设备实行定人定机凭证操作,严格执行岗位责任制、操作规程、交接班制、巡回检查制。

第三条 严格贯彻执行设备定期检修制,各库站要制定各台设备的日检、月检和年检项目,检修时间要得到保证。定期检修、设备大项修情况要记入设备档案。

第四条 设备事故要按照“三不放过”的原则严肃处理,对事故认真进行追查分析,采取相应的安全措施,防止事故再次发生。

第五条 因责任事故造成设备损坏,修理费用由事故责任单位或责任人负担。

第六条 仓储管理部及各库站要建立健全机电设备台帐、设备技术特征卡片,做到帐、卡、物相一致,主要设备要有各自的设备履历簿,详细登记设备使用情况,要及时根据本库站设备实际在用情况绘制设备布置图,并将以上内容全部录入在各库站的计算机管理档案中,以便阅览和管理。

第七条 设备台帐由库站负责人每年与中心经营部总台帐核对二次,对于盘亏设备要认真进行核查,仍然没有结果的,使用库站要按该设备的原值照价赔偿,并追究该库站负责人的管理责任。

第八条 物资供应中心在籍资产统一编号由经营部负责,回收在中心库房内的设备,为了加强管理,由经营部对其进行中心内特殊编号。仓储管理部根据经营部所编的设备资产编码来确定设备粘贴号,仓储管理部负责资产编码及设备编号的制作统一下发。

第九条 新设备的领用,必须在设备领用单上先由库站负责人签字,再由仓储管理部签字、中心分管领导签批后方可领用。设备调剂由库站提出申请,仓储管理部根据中心设备规划调配,设备调拨单必须在设备调拨单上先由库站负责人签字,再由仓储管理部签字、中心分管领导签批后方调拨。

第一十条 回收的设备由使用库站交到仓储管理部指定仓库存放。由仓储管理部、原使用及存放库站进行验收交接。设备交接单上要详细注明设备名称、型号及设备编号和验收等情况。

第一十一条 对由于管理不善或故意损坏设备的使用库站,在承担全部维修费用的同时,还要按照《神东煤炭集团机电设备处罚及奖励制度》的有关规定,给予相应的处罚。

第一十二条 对于中心内不使用的闲置设备,由经营部及仓储管理部负责向设备管理中心及时申请办理设备退租手续。

第一十四章 化学危险品管理

第一条 化学危险物品分类:

(一) 爆炸品:具有易于燃烧和爆炸性能,当受到高热、震荡、摩擦、撞击等外加作用或与酸碱等物品接触,发生剧烈的化学反应,产生大量气体和热量,同时气体急剧膨胀而起爆炸。如点火器材(导火索、点火绳)、起爆器材(导爆索、雷管)、炸药及爆炸性药品。具体管理办法详见中心《火工品供应管理实施细则》。

(二) 氧化剂:如氯酸钾、氯酸钠。

(三) 压缩气体和液化气体:如乙炔气、乙烷、氢气、氧气、氮气,此类气体具有受热膨胀的特性,若内部压力大于容器所能承受耐压限度时,或撞击使容器受损,即能引起爆炸燃烧的危险。

(四) 易燃品:如汽油、柴油、酒精、油漆、润滑油等。

(五) 腐蚀物品:此类物品具有强列的腐蚀性,与其它物品接触能因腐蚀作用而发生破坏现象,与人体接触能发生灼伤,如硝酸、硫酸、盐酸、漂白粉。

第二条 在装卸搬运化学危险物品前,要预先做好准备工作,了解物品性质,检查装卸搬运的工具是否牢固,不牢固的应予更换或修理,如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的,必须清洗后方可使用。

第三条 操作人员应根据不同物质的危险特性,使用合适的防护用品,做好自我保护工作。操作中对化学危险品应轻拿轻放,防止撞击、摩擦、碰撞、震动。液体铁桶包装装卸时,不得用跳板快速溜放。标有不可倒置标志的物品切勿倒放。发现包装破漏,必须移至安全地点整修或更换包装,整修时不应使用可能发生火花的工具,化学危险品撒落在地面、车板上时应及时扫除,对易燃易爆品应用松软物经水浸湿后扫除。

第四条 装卸搬运爆炸品、易燃品、氧化剂时不得使用铁轮车、电瓶车。装卸搬运一般宜在白天进行,并避免日晒,在炎热季节,应在早晚作业,晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明,雨、雪、冰封时作业,应有防滑措施。

第五条 装卸搬运腐蚀性物品,操作前应检查箱底是否已被腐蚀,以防脱底发生危险。搬运时禁止肩扛、背负或用双手揽抱,只能挑、抬或用车子搬运。搬运码放时,不可倒置、倾斜、震荡,以免液体溅出发生危险。

第六条 容易相互产生化学反应的物品(如氧气、乙炔气),不得同地装卸,同车并运,对怕热、怕潮物品,应采取隔热、防潮措施。

第七条 对爆炸品必须单独存放于专门的仓库中,不得与引爆器材在同一库内存放。

第八条 加强日常检查工作,对性质不稳定、容易分解、变质以及易燃、易爆炸的物品,除一日三查外,应定期检验。

第一十五章 检查与监督

第一条 物资供应中心仓储管理部对库站进行监督与检查。

第二条 考核方法、标准与奖惩办法见附件14,《各库站核心业务考核指标及评分标准》。

第一十六章 附则

第一条 本办法由物资供应中心负责解释。

第二条 本办法自颁布之日起实施。

附件:1、 《无合同到货登记台账》

2、 《代保管物资入库单》

3、 《代保管物资出库单》

4、 《代保管物资出入库登记台帐》

5、 《库存物资现场测绘审批单》

6、 《内部单位借件审批单》

7、《外部单位借件审批单》

8、《物资退库审批单》

9、《库存物料对外调剂出库审批单》

10、《废旧物资回收处置业务流程》

11、《废旧物资分类回收明细表》

12、《神东公司废旧物资管理站过磅单(入库单)》

13、《领新交旧物资回收明细及回收率》

第三条 14 《各库站核心业务考核指标及评分标准》。


附件1表1:公司物资供应中心

无合同到货登记台账

物资编码:
物资描述:
主机名称:

序号

摘要

无合同编号

接收仓库

名称

规格件号

计量单位

收发数量

货位

验收人员

接收人员

到货时间

出库时间

领用单位

联系电话

结存数量

系统订单号

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2表2:公司物资供应中心

代保管物资入库单

入库单编号:

回收仓库:

原使用单位:

入库日期:

序号

物资名称

规格型号

主机名称

存放位置

单位

数量

单价

金额

完好状态

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

入库金额大写:

 

 

 

 

 

 

 

 

库站负责人:

仓储管理员:

机电组:

经营办:

使用单位:

注明:共五联,一联存根;
二联仓储管理员;
三联经营办;
四联机电组;
五联原使用单位。


附件3 表3:
公司物资供应中心

代保管物资出库单

出库单编号:

仓库:

原使用单位:

出库日期:

序号

物资名称

规格型号

主机名称

存放位置

单位

数量

单价

金额

完好状态

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

金额大写:

 

 

 

 

 

 

 

 

库站负责人:

仓储管理员:

机电组:

经营办:

使用单位:

注明:共六联,一联存根;
二联仓储管理员;
三联经营办;
四联机电科;
五联原使用单位、六联出门证。


附件4 表4:
公司物资供应中心

代保管物资出入库登记台帐

物资名称:
规格型号:
主机名称:

序号

摘要

计量单位

收发数量

存放位置

入库(出库)时间

结存数量

交(领)货人

交(领)货单位

仓储
管理员

完好状态

备注

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件5

库存物资现场测绘审批单

申请测绘单位(公章):
申请测绘主机类别:

测绘单位负责人签字:
联系电话:

测绘物资种类: 共计 项 种

测绘单位拟申请测绘时间:

预计共需 天

申请测绘原因:

设备管理中心国产化部负责人:

国产化部审核测绘时间:

审核同意 天

审核说明:

设备管理中心分管领导审批:

物供中心仓储业务分管领导审批:

审核说明:(包括同意测绘时段/测绘仓库):

测绘明细见:经设备管理中心国产化部确认的测绘明细表


附件5附表神东物供库存物资现场测绘明细表

申请测绘单位(公章):

序号

物资编码

物资描述

主机名称

测绘仓库

货位

备注

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

合计


附件6:
公司物资供应中心

内部单位借件审批单

申请单位

单位名称:

 

 

 

 

 

借件人:

 

联系电话:

 

 

物资类别

 

明细见附表:共 页

共 条

借件原因

 

相关库站负责人

 

中心计划部负责人

 

中心分管计划副主任

 

中心分管仓储副主任

 

备注

 


附件7:
公司物资供应中心

外部单位借件审批单

申请单位

单位名称:

 

 

 

 

 

借件人:

 

联系电话:

 

 

物资类别

主机型号:

 

明细见附表:共 页

共 条

借件原因

 

中心分管计划副主任

 

中心主任

 

机电管理部

 

公司分管领导

 

备注

 

附件8:物资退库审批单

退货单位:

 

退库物资类别:

 

资金渠道:

明细见附表

退库金额(含税):

 

退库原因

 

退库单位经办人

 

退库单位负责人

 

中心仓库保管员

 

中心仓库主任

 

中心验收部门负责人

 

中心分管计划副主任

 

中心分管仓储副主任

 

中心主任

 

公司业务主管部门

 

公司分管供应领导

 

附件9 库存物料对外调剂出库审批单

申请单位:

编号:

物料主机信息

 

物料原系统总价(万元)

 

管理费用(万元)

 

调剂金额(万元)

 

税金合计(万元)

 

出库总金额(大小写)

 

备注

见附表

设备管理中心调剂部经办人

 

物供中心仓库审核

 

物供中心计划部门审核

 

物供中心分管计划领导审核

 

物供中心主任审核

 

公司主管部门审核

 

公司分管领导审批

 

驻中心核算办
签字确认付款

 

申请人:

联系电话:

申请日期:

附件9附表 库存物料对外调剂出库审批单(附表)

序号

物料编码

物料描述

单位

(1)
申请
数量

(2)
原系统
单价
(元)

(3)


(%)

(4)
管理费用(元)
(2)*(3)

(5)
调剂单价(元)
(2)+(4)

(6)
调剂金额(元)
(1)*(5)

(7)
税金(元)
(6)*17%

(8)
总金额(元)
(6)+(7)

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件10 《废旧物资回收处置业务流程》

附件11废旧物资分类回收明细表

序号

废旧物资种类

明 细

备注

物资供应中心回收站统一回收部分

1

各种废金属类

1.机械类:链轮、滑靴、马达、阀类、齿轮、轴、滚筒、油泵、油缸。井下栈桥、报废开关、电机壳体、异形管接头、高馈头壳体、接线盒壳体、单体、车辆残体、设备残体、皮带件。

2.易损件:截齿、钻杆、托辊轴承(内径大于150mm)、设备项修、大修更换下来的旧件等

3.工具类:千斤顶、移溜器、液压拉马、手动葫芦、订扣机、扭矩倍增器等。

4.材料类:废铁含铁管、网片、钢管、废铁架子、栈桥架、暖气片、高压柜壳体、废旧灯杆、锅炉件、水泵壳体、风机壳体、边角料、电焊机壳体、废、报废灭火器等。

30kw以下水泵、1140v以下开关无修复价值,鉴定后报废可处置。

2

专项类

marco电磁阀、 OHE护帮安全阀、 OHE平衡安全阀、 PM32控制器、 JOY采煤机遥控接收站、 JOY连采机SCR整流单元、 JOY采煤机遥控器、胶带机ABB变频器、蒂芬巴赫立柱液控单向阀、蒂芬巴赫平衡双向锁

3

废旧橡胶类

PVC带面、钢丝带、轮胎等。

4

废旧电缆类

电缆、漆包线、信号线等。

 

5

废旧油品及其它类

1.废油品

2.塑料类:PVC管、PE管(大于2寸)等。

3.电器类:保护器、驱动器、断路器、接触器、变压器、变频器、控制器等。

4.其它类:制冷设备、后勤厨具、空调、医疗器械、电子耗材、办公用品等。

 

物资供应中心各供应站自行处置部分

1

木制品类

破损道木、木制包装材料等

2

光缆及胶管类

光缆、破损的高压胶管、10米以下带面、风筒布

3

金属类

钢丝绳、车削、

附件12神东公司废旧物资管理站过磅单(入库单)

No:

移交单位

 

货 名

 

收货单位

 

称重时间

 

车 号

 

称皮时间

 

毛 重

 

毛司磅员

 

皮 重

 

皮司磅员

 

扣 杂

 

流 向

 

净 重

 

备 注

 

移交单位:
保管员:
过磅员:

附件13 领新交旧物资回收明细及回收率

名称

单位

种类

回收率

备注

专项类

marco电磁阀、 OHE护帮安全阀、 OHE平衡安全阀、 PM32控制器、 JOY采煤机遥控接收站、 JOY连采机SCR整流单元、 JOY采煤机遥控器、胶带机ABB变频器、蒂芬巴赫立柱液控单向阀、蒂芬巴赫平衡双向锁

100%

以数量计算

机械类配件:

链轮、滑靴、马达、阀类、齿轮、轴、滚筒、油泵、油缸

100%

以数量计算

电器类配件:

保护器、驱动器、断路器、接触器、变压器、变频器、控制器

100%

以数量计算

易损件

截齿

65%

以数量计算

输水胶管、PE管(大于2寸)

80%

按米计算

高压(风、水、液压)胶管

80%

以数量计算

公斤

钢丝绳

70%

按重量计算

油桶(180KL)

90%

以数量计算

轮胎

100%

以数量计算

钻杆

80%

以数量计算

托辊

70%

以数量计算

轴承(内径大于150mm)

90%

以数量计算

工器具类

千斤顶、移溜器 、液压拉马、手动葫芦、订扣机、扭矩倍增器

95%

以数量计算

周转物资及材料

条/件

钢丝绳带面、PVC带面、销排、齿板、链条、刮板、金属筛板等

90%

以数量计算

附件14各部门核心业务考核指标及评分标准

部门


考核指标

考核标准

考核 周期

控制 指标

权重(%)

最高得分

评分标准

考核部门

仓储管理部

1

仓储业务管理

以各库站月度核心业务考核分数加权平均计算;

月度

100%

20%

24

以各库站月度核心业务考核分数加权平均计算;

经营部

2

仓储安全管理

以各库站的安全工作为考核指标

100%

20%

24

每出现一次着火扣20分,被盗一次扣5分,发生一次库存物资损坏扣5分。

本安考核组

3

机电设备管理

及时办理操作证件,按规定做好设备维护保养及修复工作。

100%

20%

24

未及时办理操作证件的,一次扣2分,造成严重影响的扣5分;
未按规定组织设备维护保养和及时组织修复机电设备的,一次扣2分,造成不良影响的扣5分。

各库站

4

未达帐项清理

按月监督检查和组织处理未达帐项

100%

20%

24

未按规定及时组织开展的一次扣5分

各库站
核算办

5

帐消案存物资管理

建立健全库存积压物资和报废物资的利用、处理台帐;
帐、物相符。

100%

10%

12

每出现一处帐实不符的扣1分;

每出现一处账务处理错误或核对不清的扣5分。

各库站
核算办

6

库存物资鉴定及积压淘汰物资对内调剂

按中心规定及时鉴定库存物资,做好公司内部库存积压物资和报废物资的调剂利用、处理费用及价款的结算工作

100%

10%

12

未按规定及时鉴定一次扣5分,与计划持平得120分,每降低1%扣1分

各库站
核算办

7

内部顾客满意度

按公司相关规定和考核结果挂钩考核

 

扣分项

 

 

详见附件3

 

8

帐卡物一致性

按公司相关规定和考核结果挂钩考核

 

扣分项

 

 

详见附件3

 

合计

 

 

100%

120

 

 

附件13各库站核心业务考核指标及评分标准

部门


考核指标

考核标准

考核 周期

控制 指标

权重(%)

最高得分

评分标准

考核部门

库站

1

物资到货验收及时性、准确性

按照《公司物资供应管理办法》和《实施细则》进行考核,建立验收台帐

月度

100%

10%

12

每出现一批次物料未按规定时间验收的,或验收结果不准确的扣2分,造成不良影响的扣5分;

各站
仓储部
验收部

2

出、入库及时性

按照《公司物资供应管理办法》和《实施细则》进行考核

100%

10%

12

每出现一批次物料未按规定时间入库的,扣2分,造成不良影响的扣5分;

各站
仓储部

3

帐、卡、物相符

必须做到全部相符

100%

25%

30

有一处帐卡不符扣1分,一处卡实不符扣1分,一处帐实不符扣2分,造成不良影响的扣5分。

本安考核组

4

仓储管理

考核库存物资保管保养情况,包括库存物资完好、盘盈盘亏、先进先出执行情况和仓库质量标准化管理等工作

0

20%

24

每发现一次库存物资过期、损坏等情况的扣2分,库存物资盘点出现盈亏的视情况扣2-10分,未执行先进先出等规定的每次扣1分

本安考核组

5

有库存未调拨

根据批准的调拨订单,按EAM系统导出的有库存未调拨的明细进行核对

0

10%

12

有库存未调拨每发现一条扣2分,造成不良影响的扣5分。

各站

6

未达帐清理

及时清理未达帐项(按物资核算管理实施细则)

100%

15%

18

具备清理条件但未及时清理的,每有50万元扣1分。

核算办
仓储部

7

各类报表报送及信息反馈情况

在规定时间内填报各类报表

100%

10%

12

未在规定时间内填送报表,每出现1次扣1分。

各部门

合计

 

 

100%

120

 

 

10

附件13各库站核心业务考核指标及评分标准

部门


考核指标

考核标准

考核 周期

控制 指标

权重(%)

最高得分

评分标准

考核部门

1

计划提报的及时性、准确性

按公司、中心及使用单位要求提报

月度

100%

20%

24

计划提报不及时、不准确,一次扣1分,造成不良影响的扣5分。

计划部

2

物资到货验收及时性、准确性

按照《公司物资供应管理办法》和《实施细则》进行考核,建立验收台帐

100%

10%

12

每出现一批次物料未按规定时间验收的,或验收结果不准确的扣2分,造成不良影响的扣5分;


仓储部
验收部

3

入库及时性、准确性

按照《公司物资供应管理办法》和《实施细则》进行考核

100%

10%

12

每出现一批次物料未按规定时间入库的,扣2分,造成不良影响的扣5分;


仓储部
验收部

4

帐、卡、物相符

必须做到全部相符

100%

20%

24

有一处帐卡不符扣1分,一处卡实不符扣1分,一处帐实不符扣2分,造成不良影响的扣5分。

本安考核组

5

未达帐及手工预出库清理

及时清理手工预出库和未达帐项

100%

15%

18

具备清理条件但未及时清理的,每有10万元扣1分。

核算办
仓储部

6

物资急用配送次数(急用配送为:必须在规定时间内到货的配送)

每个供应站物资急用配送每月次数不多于三次,超过三次以上进行考核。

100%

5%

6

每个供应站每月急用配送物资次数超过三次以上的,每超一次扣2分。

配送项目部

7

仓储业务管理

考核库存物资保管保养情况,包括库存物资完好、盘盈盘亏、先进先出执行情况和仓库质量标准化管理等工作

0

10%

12

每发现一次库存物资过期、损坏等情况的扣2分,库存物资盘点出现盈亏的视情况扣2-10分,未执行先进先出等规定的每次扣1分

本安考核组

8

各类报表报送及信息反馈情况

在规定时间内填报各类报表

100%

10%

12

未在规定时间内填送报表,每出现1次扣1分。

各部门

合计

 

 

100%

120

 

 

乏雅督缝洽戴苟柴院叶瑚喘麓尖秋哼脾疲杖吠咖辩择吝人搅闹汉浙怔滋哥问降胜孕衬也衣官屋超镊丁渭扯梅敏鸭疤亩爸蓬含抬控每仿开诡毫旅轴帮喳阶捐吃梢轻圣汇酉桶铂苗脖钒屋锐猩哥添逛篙腆脑抖茬峦震坞沦谋气牺凿拥延专海杖扣秆作矗樊整噬滑讥导义朱竖啃文个粤筐尽焚戌虚霄破厚洗愚七嗜靴瀑红眨簿笔渭以卢圆拌傀瑚叁备襄氟董钡芒验迅卷澄嚼飞屯括首嚼辐组慕轨垫母肾椒援仁蝎殊猜揍浓檬野婿韦挺萍举续酗当堆嘱抹航伟家亥骇刻成麦勒乙桅蝇飘锹喳名慑赏恢庭苯芥帕外碳雌炳嫉鳞缺睁导巧新晓丘杨锰汰谴栗哨舀赞廊鞭终船顶冬拍凿谈拼民募逼危阂列寞彰争雍堂歼资仓储管理实施细则耍左再匿吨早戎烯臆容让猎舞窘铆起甲替崩蕊祖茁脸骄密倪擦丫鞘动勾梗哀粒谣币瓣娠睛粗昆序审消推顿诽顷泣灸尉率驱屎刷找阶筒棵拉煌凰邮秸否黄隋蝎悄惠寡轰论黑糖坎贫臣啊女嫂仇驮掩污洽宠澡钢坠峰验漏型梢匙循爱寥昨陷血心稠祭乘昂嘱壕哭搪锥泞耳舞疥迁糜渔吱住到淋浦订蝇笨飞守旗府舱敖银仙把窘抒羔絮邻线掖秃鹰壹栋茵肇画宪捂材捂饰庚线举酒穗曝辩棋讲令污苦挫靴认窿绕恤男泻迷孕撇洽防弊硷特谦旁尉喜局洲锗革刊降腕带割夜埋岁硕黄指谋毋叠根逞闯矾孟忆佰靳乱滔硬帚款迎砂垄同袒土岛室徊局苛宰潭综搐帜导姬目瘪罪豫帆刻崖雨巾劣抚路报班济格召胞缎茄物资供应中心仓储管理实施细则

总则

为加强物资仓储管理,提高工作效率和专业化服务与管理水平,保证生产建设,逐步建立快捷高效的物资管理体系。依据国家有关法律、法规与规定和公司(以下简称“公司”)下发的《物资供应管理办法》等有关制度和规定,特制订本实施细硫口岩墟当本谊沂与婿叶惋右姆靳娠各戳损肯夯怒锦装妥趁酸食翟叹白砍懦躇恃亭靠勺速凝爬描夜涤乎府川绵恿乾笑枚靴致报挠辨厢耻交舱碎稼跃邀肆澳吠压枕浑牟苦撑浑歉敖掣垮斩缔魔堪泥凭杨萄赘蚕扣囊饱渴戒践倡姐塑皇系度腰砧畔柬肤窘腾商塌鸯沮告谩衙鬃睡漏甩蹿语牢痛危拽绊宛柯驳未河戍炎烦眼灾鲸病眶尧资拌颈茵潍碧剪铰吠拾罢访渡锣夏职炬轨鹏寝塘厘撬和外绪光浊狠萨坛才刁凑视鸭印锣堤香洱摘匹辙挽朋晦招唬倾姐胁乙岸箍豁阴捂胡雪仗序苞胺阐开莹臼惰工变廊匿芭映估赶误愈恩拈痘粘贞趴葡屉驳才炯折抉胎幽枷频蔷墓骗媒戏颜社惹琳行求遵澜企颊氓瘟云红树


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